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    2021年中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門預算說明

    時間:2021-04-02 10:08:32|來源:駐馬店廣視網|點擊量:31248

    目 錄

    第一部分 中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況

    一、主要職能

    二、機構設置及預算單位構成

    第二部分 中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室 2021年度部門預算情況說明

    一、收入支出預算總體情況說明

    二、收入預算總體情況說明

    三、支出預算總體情況說明

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    六、一般公共預算基本支出預算情況說明

    七、政府性基金預算支出預算情況說明

    八、“三公”經費支出預算情況說明

    九、其他重要事項的情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件:中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021 年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、支出經濟分類匯總表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、重點項目預算的績效目標表

    第一部分

    中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況

    一、中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室主要職責

    根據《中共駐馬店市委駐馬店市人民政府關于印發<駐馬店市機構改革方案>的通知》(駐發〔2018〕23號)及中共駐馬店市委辦公室《中共駐馬店市委辦公室關于印發<中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室職能配置內設機構和人員編制規定>的通知》(駐辦文〔2019〕28號)文件規定,駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室為市委工作機關,掛駐馬店市互聯網信息辦公室牌子,主要職責是:

    (一)貫徹落實中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府和市委、市政府部署,研究擬訂全市網絡安全和信息化發展規劃;統籌推進網絡安全和信息化領域國家標準的組織實施。

    (二)組織開展對涉及全市政治、經濟、文化、社會等各領域的網絡安全重大問題研究,指導推進全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作,協調推動公共服務和社會治理信息化;協調督促有關方面落實委員會的決定事項,推進網絡強市建設。

    (三)統籌協調全市網絡安全保障體系和可信體系建設有關工作,配合有關部門落實相關行業網絡安全規劃及保障評價指標體系,協調信息安全保護工作;統籌推進全市網絡安全和信息化軍民融合深度發展;負責統籌網絡安全信息共享和通報,協調處置全市網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急工作。

    (四)依法履行全市網絡安全和信息化行政管理職能。負責全市互聯網信息內容管理,統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作,維護網絡意識形態安全;負責全市互聯網信息內容監督管理執法,組織開展全市網絡輿論生態治理,處置網上有害信息,依據相關法律法規和規定查處有關違法違規行為和網站。

    (五)負責指導協調全市網絡輿情工作,組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網絡輿情動態,指導涉事部門和地方做好重大網絡輿情的應對處置

    (六)推動網絡陣地建設,指導全是重點新聞網站規劃建設,協調網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務,推動移動互聯網發展,會同有關部門推動傳統媒體與新興媒體融合發展,依據管理權限負責網站新聞稿源的管理。

    (七)推動全市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設,發展、聯系、服務互聯網相關社會組織,指導互聯網行業自律,推進互聯網行業黨建工作。

    (八)依據管理權限負責網絡新聞業務和具有新聞輿論及社會動員功能的網絡媒體平臺的審核及日常監管;協調有關部門督促電信運營企業、接入服務企業、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯網地址(IP地址)分配、網站登記備案、接入以及網絡行為主體身份信息核對等基礎管理工作;指導推進新技術新應用安全評估,統籌協調移動互聯網管理。

    (九)組織開展全市網信系統干部教育培訓和人才隊伍建設,依據管理權限規劃指導互聯網新聞信息服務從業人員教育和考評工作,組織開展網絡媒介素養教育。

    (十)指導、檢查、推動各縣區和有關部門網絡安全和信息化工作。

    (十一)完成市委、市政府及市委網絡安全和信息化委員會交辦的其他任務。

    二、中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室機構設置及部門預算單位構成

    中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室預算包括市機關本級預算和市屬事業單位預算。

    內設四個職能科室,分別為:

    1.綜合科;

    2.網絡信息傳播與社評科;

    3.網絡輿情應急科;

    4.網絡安全協調科。

    下設一個市屬財政全供事業單位:

    1.駐馬店市互聯網輿情信息中心;

    第二部分

    中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室

    2021年度部門預算情況說明

    一、部門收入支出總體情況說明

    2021年收入總計257.7554萬元,支出總計257.7554萬元。與2020年相比,收入和支出各增加47.2232萬元,均比上年增長了22.43%。主要原因:我辦2020年遴選3名公務員入編。

    二、部門收入總體情況說明

    2021年收入合計257.7554萬元,其中:一般公共預算257.7554萬元。無其他預算收入。

    三、部門支出總體情況說明

    2021年支出合計萬元,其中:項目支出37.99萬元,占14.74%;基本支出219.7654萬元,占85.26%。

    四、財政撥款收入情況說明

    2021年一般公共預算收支預算257.7554萬元,2021年財政撥款收入比上年增長了22.43%。主要原因:我辦2020年遴選3名公務員入編。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2021年一般公共預算支出年初預算為257.7554萬元。主要用于以下方面:一般項目經費支出37.99萬元,占14.74%;一般公共服務(類)支出184.14萬元,占71.44%;社會保障和就業(類)15.2661萬元,占5.92%;醫療衛生與計劃生育(類)支出9.6279萬元,占3.74%;住房保障(類)支出10.7314萬元,占4.16%。

    六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明

    2021年一般公共預算基本支出219.7654萬元,其中:人員經費195.2212萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費24.5442萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    按照《財政部關于印發 <支出經濟分類科目改革方案> 的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

    七、“三公”經費支出預算情況說明

    我辦2021年“三公”經費預算為0萬元。2020年無“三公”經費支出預算。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與 2020年相比無變化。主要原因:我辦2020年沒有此項預算。

    (二)公務用車購置及運行費為0萬元。

    (三)公務接待費0萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。

    八、政府性基金預算收支情況說明

    我單位2021年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、項目支出績效目標申報情況說明

    2020年,我辦共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金10萬元。2021年,我辦擬組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金10萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2021年機關運行經費支出預算24.5442萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

    (二)政府采購支出情況

    2021年政府采購預算安排0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    我辦2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

    (四)國有資產占用情況

    我單位暫未進行國有資產移交,目前國有資產為空。共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

    (五)專項轉移支付項目

    我單位無專項轉移支付項目。

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:

    中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年度部門預算表

    2021年中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門預算公開(7239).xls (88.00 KB)

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  • 責任編輯 / 魏敏

  • 審核 / 朱洵 平筠
  • 終審 / 張凱旋
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